品质部月度工作计划表5篇
1、质检月工作计划篇1 20xx年,在公司领导的关怀和支持下,质检部能够按照公司要求严格执行各项质量标准和iso9001质量体系标准,可以做到及时纠正生产中出现的质量问题,保质保量,对客户负责,但同时也暴露本部门日常工作中存在的问题。
2、品质部月度工作计划表1 目的 为了提高质量管理部的工作效率,增强质量管理部工作的主动性,使质量管理部工作有条不紊的进行,特制定本管理办法,同时月度计划的工作进度和质量作为月度绩效的考核标准。 范围 适用于质量保证QA所有人员。
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3、(一)我于20xx年x月份进公司任质量管理部外协检查科外协检验员职务,在工作中我兢兢业业,严格要求自己,虚心学习、积极进取,服从安排,及时完成领导交待的各项工作任务。
4、质量处工作计划篇1 作为一名新员工我将在上级主管部门的要求下,认真学习,狠抓工程质量管理,及时纠正工程中的问题,保质保量,对公司负责。
最全内部审核、管理评审过关全集,细节齐了
末次会议是审核组在现场审核阶段的最后一次活动,向受审核部门、单位领导报告审核情况。会议主要内容:重申审核的目的、范围和依据;审核情况介绍;宣读不符合项报告,作出审核评价和结论;提出后续工作要求,包括纠正措施、跟踪验证及要求。
职责1质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。2管理者代表审核、总经理(更高管理者)批准质量管理体系年度审核计划。
(1)内部审核结束后,由质量管理部门根据标准要求和文件规定,对管评会议进行策划,并发布管评计划。
内部质量管理体系审核大致可分下列几个步骤进行: 确定任务。如果是例行审核,则按年度计划规定进行;如果是特殊审核,则是明确目的和受审的部门或条款。每次审核还要明确采用的依据。
化工厂安全标准化检查需要哪些台帐表格?
工程项目部安全管理台账。02 安全生产会议等级表。03 安全培训教育登记表。04 安全生产检查登记表。05 安全专项经费年度预算审批表。06 安全防护用品登记表。07 安全生产事故隐患排查治理汇总表。
可以做1个表格,表头可以有以下几项:序号,发现日期,隐患部位,隐患名称,具体问题,治理措施,治理责任人,整改期限,整改验收时间,整改效果,验收人等。
安全生产检查台帐 包括:日常安全生产检查记录、专项整治检查记录。
安全生产检查资料。安全会议记录。花名册:全员花名册,特种作业人员花名册。新工人(含民工和临时工)三级教育。机械、电气等设备管理资料 1安全技术交底资料。1爆破物品管理台帐。
三体系认证需要提供哪些检测报告?
、ISO14001认证所需其他相关资料:环评报告(可以百度找“环评报告代办公司”)、或者你们去环保局 环境监测报告(百度上找你们当地的环境检测公司)、三同时报告(同时设计,同时施工,同时竣工)即建设项目骏工验收报告。
、消防验收报告,安全生产许可证、特种设备检验报告等(适用时)。
全项检测需要提供的资料: 认证申请书(须加盖申请企业公章)。 申请人、制造商和生产厂的营业执照、组织机构代码证。 *** 授权通告(通过 *** 公司进行认证活动的) 。
公司资质;认证范围、产品、场所;适用法律法规和其他要求;方针、目标、组织结构。
产品工艺流程或服务流程 有需要行政许可的单位要必备(生产许可证、CCC、建筑资质、QS)等相关资质。环境评估报告 环境监测报告 消防验收证明 特殊工种员工健康证明 等等。。其他的认证细化工作可以交给我公司了,大家共同完成。
认证机构有能力实施认证。第三步,双方签订“质量体系认证合同”。在现场审核前,申请方的ISO9001标准建立的文件化质量体系,运行时间应达到3个月,至少提前2个月顾问认证中心提交质量手册及所需相关文件。
内审计划与详细检查表
1、管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。1 跟踪验证记录。
2、年度内审计划编号:LD/JL-2-01审核实施计划编号:LD/JL-2-02审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。
3、内审是:2 内部审核。内审计划包括目的、准则、范围、审核 *** 、日期、部门、参加人员,再就是各部门详细的审核时间。计划好编写。主要是检查表,我建议分部门编写。
4、内审计划应有两份,一份是年度内审计划由年初下发确定本年做几次内审和规定几月份内审;有一份是内审通知通常在该次内审前半个月到一周前发出确定审核组和上午某时间段、下午某时间段审核那个部门。
5、软件工程技术部1负责实施公司年度质量审核计划。2组织和领导审核小组的工作。3负责在公司内部贯彻ISO9001:2000标准。3审核组长1协助管理者代表挑选审核员。
6、按计划编写,一般按部门分工,也有按过程分工的;根据标准条款,和受审核部门的职责,填写拟检查的内容;按过程的顺序,以及标准条款的要求,填写要检查的内容。